[更正]公告本公司取得會計師114年內部控制制度審查確信報告

2026-06-03 公司:旭誼工程
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第六條辦理。(更正)

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/20

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。



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