公告本公司取得簽證會計師內部控制專案審查報告(審查期間113
2025-07-04
公司:常廣
公告本公司取得簽證會計師內部控制專案審查報告(審查期間113/04/01至114/03/31)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請
所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/04
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/07/04
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/04/01~114/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請
所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/07/04
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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