公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
2019-06-20
公司:旭暉應用材料
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/06/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/04/01~108/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/06/205.其他應敘明事項:無
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